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索 引 号: 11450721355887368D/2020-05746 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年06月29日
发文文号: 发布日期: 2020年06月29日
标  题: 灵山县石塘镇中心卫生院 2019年部门决算

灵山县石塘镇中心卫生院 2019年部门决算

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第一部分:灵山县石塘镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县石塘镇中心卫生院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县石塘镇中心卫生院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县石塘镇中心卫生院概况

一、主要职能

1、协助本级政府制定和组织实施基本医疗保健、卫生事业发展规划和年度计划;提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务;

2、疾病预防控制、计划免疫、职业卫生、精神卫生、慢性疾病管理、卫生宣传、健康教育与咨询、突发公共卫生事件报告与协助处理等公共卫生服务;

3、负责辖区村卫生所(室)的业务工作管理,乡村医生和乡村妇幼保健员业务技能培训;新型农村合作医疗服务及村级门诊医疗补偿结算等工作;

4、负责辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

二、部门决算单位构成

卫生院内设:门诊部、住院部、公共卫生服务部、医技科、中医科、行政后勤科。

第二部分:灵山县石塘镇中心卫生院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县石塘镇中心卫生院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入1639.27 万元,其中本年收入  1597.98万元, 较2018年度决算数增加388.03万元,增长32.07 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 470.74 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加73.74万元,增加18.57  %,主要原因是基建项目拨款增加。

2.事业收入  1127.23  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加338.18万元,增加增长42.86 %,主要原因是职工积极性及技能提高,事业收入增长

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无

6.上年结转和结余  41.29 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加11.36万元,增长37.96%,主要原因是村卫生室基本公共卫生项目补助年终考核未完成未得发放

(二)2019年度总支出 1639.27万元,其中本年支出  1483.67万元, 2018年度决算数增加285.08 万元,增长23.78 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  0   万元

2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:无

2. 教育支出(类)   0  万元2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:无

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)1483.67万元。较2018年度决算数增加285.08万元,增长23.78%,主要原因是:人员增加,事业收入增加,相应支出也增加。

4.结余分配 121.7 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加80.41万元,增长194.74%,主要原因是医疗业务收支结余大

5.年末结转和结余33.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少7.38万元,下降17.87%,主要原因是村卫生室相应财政补助支出及时

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 1483.67 万元,2018年度决算数增加285.08 万元,增长23.78%。其中:基本支出     792.80万元,项目支出370.47万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为 0  万元

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为  0 万元

(三)卫生健康支出1483.67万元:

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出1483.67 万元,其中基本支出792.80万元,主要是用于职工基本工资,绩效工资及社会保障缴费支出、保证日常运转发生的药品和卫生材料等基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费等日常公用经费支出,用于按国家规定发放的离退休人员经费,住房公积金等;项目支出370.47万元,主要用于业务用房扩建项目支出,救护车购置支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出 31.51万元,主要用于村卫生室基本药物补助支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出247.06万元,主要用于基本公共卫生项目运行的人员经费,日常运行经费的办公费、印刷费、水电费、差旅费等及村级卫生室工作经费等。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出9.79万元,主要用于艾滋病、冷链日常工作支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 107.66万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费57.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费50.39万元,主要包括:办公费、专用材料费(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出   0  万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出  0  万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县石塘镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0 万元,完成年初预算的 0  %;支出决算数比2018年度减少  0万元,下降 0%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数年初预算数都为0

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数2017年度决算数都为0

(二)2019年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  0%。据统计,2019年本单位公务接待共  0  个批次、共计  0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数年初预算数一致为0

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数2018年度决算数一致为0

(三)2019年度公务用车费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比减少0万元,下降 40 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比减少0 万元,下降0  %。主要用于开展基本公共卫生工作车辆燃料费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数年初预算数一致为0

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数2018年度决算数一致为0

2.公务用车购置2019年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数年初预算数一致为0

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数2018年度决算数一致为0

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县石塘镇中心卫生院2019年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。主要原因是:

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县石塘镇中心卫生院2019年政府采购支出总额614.10  万元,其中:政府采购货物支出589.1 万元、政府采购工程支出 5万元、政府采购服务支出 20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县石塘镇中心卫生院共有车辆  4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车4辆,其他用车主要是卫生院急诊病人接送及下村开展公共卫生工作使用;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我单位2019年度无需绩效自评的一般公共预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。