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表二:收入决算表
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
299.97
201
一般公共服务
20108
审计事务
2010801
行政运行
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
32
三、国防支出
33
四、公共安全支出
34
五、教育支出
35
六、科学技术支出
36
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
77
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
27
80
28
81
29
82
总计
30
83
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
支出经济分类科目
本年支出
科目编码
人员经费
公用经费
239.15
60.82
301
工资福利支出
237.91
30101
基本工资
70.95
30102
津贴补贴
33.33
30103
奖金
42.65
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
32.75
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
12.60
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保险缴费
30113
住房公积金
16.06
30114
医疗费
0.01
30199
其他工资福利支出
29.56
302
商品和服务支出
30201
办公费
9.61
30202
印刷费
2.77
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.12
30206
电费
5.14
30207
邮电费
3.09
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
9.51
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
2.86
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
10.83
30217
公务接待费
0.29
30218
专用材料费
1.14
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
0.83
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
0.68
30231
公务用车运行维护费
1.71
30239
其他交通费用
9.59
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.65
303
对个人和家庭的补助
1.24
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
1.16
30306
救济费
30307
医疗费补助
0.08
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
8.00
4.00
2.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
年初结转和结余
本年收入
年末结转和结余
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
主办: 灵山县人民政府 承办: 灵山县电子政务信息中心