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索 引 号: 114507217399610370/2019-10918 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县审计局 成文日期: 2019年08月15日
发文文号: 发布日期: 2019年08月15日
标  题: 灵山县审计局2018年部门预算附件

灵山县审计局2018年部门预算附件

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表一:收入支出决算总表
      金额单位:万元
收入   支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款收入 299.97 一、一般公共服务支出 299.97
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 299.97 本年支出合计 299.97
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余       年末结转和结余  
       
总计 299.97 总计 299.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。       

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

299.97

299.97

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

299.97

299.97

 

 

 

 

 

20108

审计事务

299.97

299.97

 

 

 

 

 

2010801

行政运行

299.97

299.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

299.97

299.97

 

 

 

 

201

一般公共服务

299.97

299.97

 

 

 

 

20108

审计事务

299.97

299.97

 

 

 

 

2010801

行政运行

299.97

299.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

299.97

一、一般公共服务支出

31

299.97

299.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

299.97

本年支出合计

77

299.97

299.97

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

299.97

总计

83

299.97

299.97

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

299.97

299.97

 

201

一般公共服务

299.97

299.97

 

20108

审计事务

299.97

299.97

 

2010801

行政运行

299.97

299.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

金额单位:万元

支出经济分类科目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

299.97

239.15

60.82

301

工资福利支出

237.91

237.91

 

30101

 基本工资

70.95

70.95

 

30102

 津贴补贴

33.33

33.33

 

30103

 奖金

42.65

42.65

 

30106

 伙食补助费

 

 

 

30107

 绩效工资

 

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

32.75

32.75

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.60

12.60

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保险缴费

 

 

 

30113

  住房公积金

16.06

16.06

 

30114

  医疗费

0.01

0.01

 

30199

 其他工资福利支出

29.56

29.56

 

302

商品和服务支出

60.82

 

60.82

30201

 办公费

9.61

 

9.61

30202

 印刷费

2.77

 

2.77

30203

 咨询费

 

 

 

30204

 手续费

 

 

 

30205

 水费

0.12

 

0.12

30206

 电费

5.14

 

5.14

30207

 邮电费

3.09

 

3.09

30208

 取暖费

 

 

 

30209

 物业管理费

 

 

 

30211

 差旅费

9.51

 

9.51

30212

 因公出国(境)费用

 

 

 

30213

 维修(护)费

2.86

 

2.86

30214

 租赁费

 

 

 

30215

 会议费

 

 

 

30216

 培训费

10.83

 

10.83

30217

 公务接待费

0.29

 

0.29

30218

 专用材料费

1.14

 

1.14

30224

 被装购置费

 

 

 

30225

 专用燃料费

 

 

 

30226

 劳务费

0.83

 

0.83

30227

 委托业务费

 

 

 

30228

 工会经费

 

 

 

30229

 福利费

0.68

 

0.68

30231

 公务用车运行维护费

1.71

 

1.71

30239

 其他交通费用

9.59

 

9.59

30240

 税金及附加费用

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.65

 

2.65

303

对个人和家庭的补助

1.24

1.24

 

30301

 离休费

 

 

 

30302

 退休费

 

 

 

30303

 退职(役)费

 

 

 

30304

 抚恤金

 

 

 

30305

 生活补助

1.16

1.16

 

30306

 救济费

 

 

 

30307

 医疗费补助

0.08

0.08

 

30308

 助学金

 

 

 

30309

 奖励金

 

 

 

30310

 个人农业生产补贴

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

30702

 国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

 房屋建筑物购建

 

 

 

31002

 办公设备购置

 

 

 

31003

 专用设备购置

 

 

 

31005

 基础设施建设

 

 

 

31006

 大型修缮

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

 物资储备

 

 

 

31009

 土地补偿

 

 

 

31010

 安置补助

 

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

 拆迁补偿

 

 

 

31013

 公务用车购置

 

 

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

 其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

 

4.00

 

4.00

4.00

2.00

 

1.71

 

1.71

0.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。