当前位置:首页  >  伯劳镇  >   财政信息

索 引 号: 11450721008115646M/2021-14450 主题分类: 其他
发文机关: 伯劳镇人民政府 成文日期: 2021年04月09日
发文文号: 发布日期: 2021年04月09日
标  题: 灵山县伯劳镇水利水土保持站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县伯劳镇水利水土保持站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

分享到: 【打印本页】

第一部分:部门概况

一、伯劳镇水利水土保持站基本情况

(一)基本职能

为农村水利建设提供技术支持与管理保障;促进水土保持,维护生态环境。农村水利政策法规研究. 农村水利工程规划. 勘测. 设计. 农村水利工程建设与管理. 农村水利技术开发. 农村水利新技术示范推广. 农村水利技术人员培训. 水土流失监测. 水土保持政策法规建设. 水土保持项目管理。

(二)机构设置情况

    灵山县伯劳镇水利水土保持站属事业单位1个,主管部门是灵山县伯劳镇人民政府。

 

二、人员构成情况

    灵山县伯劳镇水利水土保持站站事业编制4人,实有财政供养人数3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员2人,遗属人员1人。

 

 

 

第二部分:“2021年收支预算总表”、“2021年公共财政拨款支出表”和“2021年当年全口径‘三公’经费预算表”。

2021年收支预算总表

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

 

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   (1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   (3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   (4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

4.20 

八、社会保障和就业

 

   (6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

32.48 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

本  年  收  入  合  计

4.20 

本  年  支  出  合  计

32.48 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

32.48 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

收      入      总      计

 

支  出  总  计

32.48

 

 

 

 

 

2021年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 合计

32.48

32.48

 

 

 208

 05.27

 05.01.02

 社会保障和就业支出

3.75

3.75

 

 

210

11

02

卫生健康支出

1.26

1.26

 

 

213

03

04

水利行业业务管理

25.68

25.68

 

 

221

02

01

住房保障支出

1.79

1.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年当年全口径“三公”经费预算表

                                      单位:万元

项目

本年预算数

合计

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务用车购置费

 

3.公务用车运行维护费

 

4.公务接待费

0

 

第三部分:2021年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算32.48万元,同比增加0.11万元,增加0.34%。

一般公共财政预算拨款32.48万元,同比增加0.11万元,增加0.34%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

上年结余收入  万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降) %,其中:公共财政预算拨款结转  万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %;政府性基金结转  万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %;其他结转  万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算32.48万元,基本支出32.48万元,占支出总预算的100%,同比增加0.11万元,增加0.34%。

;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目0元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

2)社会保障和就业类科目3.75万元,占支出总预算 11.55%,同比增加0.63万元,增长20.19%。

3)医疗卫生类科目1.26万元,占支出总预算3.88%,同比增加0.08万元,增加6.78%。

4)住房保障支出类科目1.79万元,占支出总预算5.51%,同比增加0.1万元,增加5.91%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算32.48万元,占支出总预算的100%,同比增加0.11万元,增加0.34%。工资福利支出预算24.95万元,占基本支出预算76.84%,同比增加1.29万元,增加3.99%。

商品和服务支出预算6.03万元,占基本支出预算 18.57%,同比减少1.64万元,减少21.38 %。

对个人和家庭的补助支出预算1.5万元,占基本支出预算4.62%,同比增加0.47万元,增长45.63%。

2)项目支出预算。

项目支出0万元,占支出总预算的 0%,同比增加0  万元,增长0  %。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算 0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

二、2021年公共财政拨款支出预算情况

2021年公共财政拨款支出预算32.48万元,其中:基本支出32.48万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

行政运行32.48万元,其中:基本支出32.48万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2021年当年全口径“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费2021年预算安排0万元。

(二)公务用车购置费2021年预算安排0万元。

(三)公务用车运行维护费2021年预算安排0万元。

(四)公务接待费2021年预算安排0万元。